info Empenho
Número
07100024/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
07/10/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090094 QUE TRATA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.480.740/0001-06
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21581
Data: 10/11/2022
Valor: R$ 7.568,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090094 QUE TRATA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.568,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.568,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23975
Data: 09/12/2022
Valor: R$ 2.431,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090094 QUE TRATA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.431,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.431,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090094 QUE TRATA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09/12/2022 | 09120007 | R$ 2.431,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090094 QUE TRATA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 10/11/2022 | 10110066 | R$ 7.568,78 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||