info Empenho
Número
07080087/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 1.323,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 1.323,36 | 1,000000 | R$ 1.323,36 |
| Total | R$ 1.323,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12762
Data: 20/08/2024
Valor: R$ 513,30
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 513,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 513,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 513,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1 | 30/08/2024 | 30080293 | R$ 513,30 | |
| Total | R$ 513,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/08/2024 | 29080031 | R$ 810,06 |
| Total | R$ 810,06 | ||