info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    07080031/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    07/08/2024
                Valor
                    R$ 5.880,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MAPP APS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO DE Nº 28/2024, CONTRATO Nº 338/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.696.303/0001-04
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23035-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/10/2023
                    Data Publicação
                        22/05/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 2.197.833,28
                    Valor Total
                        R$ 767.640,12
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0338/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        15/12/2023
                    Vigência
                        22/12/2023 - 21/12/2024
                    Valor Total
                        R$ 17.640,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA- HCG. | R$ 0,98 | 6.000,000000 | R$ 5.880,00 | 
| Total | R$ 5.880,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14405
                                                            Data: 23/09/2024
                                                            Valor: R$ 5.880,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO DE Nº 28/2024, CONTRATO Nº 338/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 6319 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 5.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240044849988 | Chave Acesso: 23240905696303000104550010000063191865055193 | Chave Verific: 23240905696303000104550010000063191865055193 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, PARA DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, PRONTO USO, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, BETA- HCG. | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 0,98 | R$ 5.880,00 | 
                                            Total Geral: R$ 5.880,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO DE Nº 28/2024, CONTRATO Nº 338/2023 E PMS 2022-2025. | 17/10/2024 | 17100052 | R$ 5.880,00 | |
| Total | R$ 5.880,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        