info Empenho
Número
07080013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2018
Valor
R$ 30.004,41
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.234.789/0001-76
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
18/2018 SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 167.077,91
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90 | R$ 135,60 | 4,000000 | R$ 542,40 |
2 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | R$ 577,40 | 6,000000 | R$ 3.464,40 |
3 | GELADEIRA 280L | R$ 2.339,42 | 1,000000 | R$ 2.339,42 |
4 | FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS | R$ 4.785,31 | 2,000000 | R$ 9.570,62 |
5 | QUADRO BRANCO 200 X 120CM EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL | R$ 179,52 | 3,000000 | R$ 538,56 |
6 | ESTANTE DE AÇO | R$ 276,10 | 5,000000 | R$ 1.380,50 |
7 | ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRA 2 PORTAS E CHAVE | R$ 924,00 | 5,000000 | R$ 4.620,00 |
8 | ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA MED. 1,33 X 0,46 X 0.67 | R$ 740,00 | 2,000000 | R$ 1.480,00 |
9 | FREEZER HORIZONTAL 280L | R$ 2.905,14 | 1,000000 | R$ 2.905,14 |
10 | REFRIGERADOR 352 LITROS | R$ 3.163,37 | 1,000000 | R$ 3.163,37 |
Total | R$ 30.004,41 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10449 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS | 14/08/2018 | 87 | R$ 30.004,41 | |
Total | R$ 30.004,41 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS | 08/10/2018 | 08100025 | R$ 30.004,41 | |
Total | R$ 30.004,41 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |