info Empenho
Número
07080013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2018
Valor
R$ 30.004,41
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.234.789/0001-76
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
18/2018 SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 167.077,91

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FLANELOGRAFO 1,20 X 0,90 R$ 135,60 4,000000 R$ 542,40
2 ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS R$ 577,40 6,000000 R$ 3.464,40
3 GELADEIRA 280L R$ 2.339,42 1,000000 R$ 2.339,42
4 FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS R$ 4.785,31 2,000000 R$ 9.570,62
5 QUADRO BRANCO 200 X 120CM EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL R$ 179,52 3,000000 R$ 538,56
6 ESTANTE DE AÇO R$ 276,10 5,000000 R$ 1.380,50
7 ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRA 2 PORTAS E CHAVE R$ 924,00 5,000000 R$ 4.620,00
8 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA MED. 1,33 X 0,46 X 0.67 R$ 740,00 2,000000 R$ 1.480,00
9 FREEZER HORIZONTAL 280L R$ 2.905,14 1,000000 R$ 2.905,14
10 REFRIGERADOR 352 LITROS R$ 3.163,37 1,000000 R$ 3.163,37
Total R$ 30.004,41

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10449
Data: 14/08/2018
Valor: R$ 30.004,41
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS
Número: 87 Data Emissão: 14/08/2018 Doc. Ref.: 201808 Valor Bruto: R$ 30.004,41
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 30.004,41
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2018 N° do CGF do Emitente: 065405196 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180050019552 Chave Acesso: 23180825234789000176550010000000871602637008 Chave Verific: 23-1808-25.234.789/0001-76-55-001-000.000.087-160. Série do Selo:
Total Geral: R$ 30.004,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO SUAS 08/10/2018 08100025   R$ 30.004,41
Total R$ 30.004,41
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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