info Empenho
Número
07070022/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 194,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0185/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 9.753,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. RADIOPACO. FRASCO CONTENDO 10G DE PÓ. | R$ 3,89 | 5,000000 | R$ 19,45 |
2 | SOLUÇÃO, HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA, ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO CONTENDO 10 ML. | R$ 12,89 | 5,000000 | R$ 64,45 |
3 | CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 5,53 | 20,000000 | R$ 110,60 |
Total | R$ 194,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13362 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/09/2022 | 2848 | R$ 194,50 | |
Total | R$ 194,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0185/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2022 | 09110087 | R$ 194,50 | |
Total | R$ 194,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |