info Empenho
Número
07070003/2023
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Global
Data
07/07/2023
Valor
R$ 1.350.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.464.845/0001-63
library_books Licitação
Número
AD22025-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.940.000,00
Valor Total
R$ 1.940.000,00
assignment Contrato
Número
0253/2022-SME
Data Assinatura
05/12/2022
Vigência
06/12/2022 - 06/12/2023
Valor Total
R$ 1.940.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | R$ 590,00 | 2.000,000000 | R$ 1.180.000,00 |
2 | CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA). | R$ 850,00 | 200,000000 | R$ 170.000,00 |
Total | R$ 1.350.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10256
Data: 13/07/2023
Valor: R$ 318.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
Número: 17847 | Data Emissão: 12/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 318.600,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 318.600,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324230016808500 | Chave Acesso: 24230702464845000163550010000178471658937331 | Chave Verific: 24230702464845000163550010000178471658937331 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 540.0000 | R$ 590,00 | R$ 318.600,00 |
Cód. Liquidação: 10257
Data: 14/07/2023
Valor: R$ 276.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
Número: 17851 | Data Emissão: 13/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 276.200,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 276.200,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324230016937941 | Chave Acesso: 24230702464845000163550010000178511114318192 | Chave Verific: 24230702464845000163550010000178511114318192 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 180.0000 | R$ 590,00 | R$ 106.200,00 |
002 | CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 200.0000 | R$ 850,00 | R$ 170.000,00 |
Cód. Liquidação: 10432
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 135.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
Número: 17857 | Data Emissão: 14/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 135.700,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135.700,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324230017074971 | Chave Acesso: 24230702464845000163550010000178571292560619 | Chave Verific: 24230702464845000163550010000178571292560619 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 230.0000 | R$ 590,00 | R$ 135.700,00 |
Cód. Liquidação: 10336
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 318.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
Número: 17856 | Data Emissão: 14/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 318.600,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 318.600,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324230017074970 | Chave Acesso: 24230702464845000163550010000178561294078574 | Chave Verific: 24230702464845000163550010000178561294078574 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 540.0000 | R$ 590,00 | R$ 318.600,00 |
Cód. Liquidação: 10333
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 300.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME.
Número: 17855 | Data Emissão: 14/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 300.900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300.900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324230017074969 | Chave Acesso: 24230702464845000163550010000178551563090244 | Chave Verific: 24230702464845000163550010000178551563090244 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA). | CONJUNTO | 510.0000 | R$ 590,00 | R$ 300.900,00 |
Total Geral: R$ 1.350.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 10/11/2023 | 10110049 | R$ 135.700,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 10/11/2023 | 10110048 | R$ 276.200,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 10/11/2023 | 10110046 | R$ 300.900,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 25/10/2023 | 25100002 | R$ 318.600,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DE SALA DE AULA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22025-SME. | 05/09/2023 | 05090068 | R$ 318.600,00 | |
Total | R$ 1.350.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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