info Empenho
Número
07050028/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 4.770,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 7013, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/CANTO DAS PEDRAS/FAZENDA BAHIA/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MATO GROSSO/JARDIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.283.929/0001-57
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
143/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 228.969,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,05 | 1.564,000000 | R$ 4.770,20 |
Total | R$ 4.770,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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7814 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 7013, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/CANTO DAS PEDRAS/FAZENDA BAHIA/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MATO GROSSO/JARDIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/06/2019 | 10 | R$ 4.562,80 | |
Total | R$ 4.562,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 7013, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/CANTO DAS PEDRAS/FAZENDA BAHIA/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MATO GROSSO/JARDIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/07/2019 | 12070154 | R$ 4.562,80 | |
Total | R$ 4.562,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080140 | R$ 207,40 |
Total | R$ 207,40 |