info Empenho
Número
07050014/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 10.120,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC MONS JOSÉ GERARDO/ESC MONS ALOISIO PINTO/ESC SINHÁ SABOIA/ESC DOM JOSÉ/ ESC PROF ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
153/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 607.200,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 4,40 2.300,000000 R$ 10.120,00
Total R$ 10.120,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
7664 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC MONS JOSÉ GERARDO/ESC MONS ALOISIO PINTO/ESC SINHÁ SABOIA/ESC DOM JOSÉ/ ESC PROF ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 21/06/2019 23   R$ 9.680,00
Total R$ 9.680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC MONS JOSÉ GERARDO/ESC MONS ALOISIO PINTO/ESC SINHÁ SABOIA/ESC DOM JOSÉ/ ESC PROF ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 10/07/2019 10070071   R$ 9.680,00
Total R$ 9.680,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/08/2019 01080096 R$ 440,00
Total R$ 440,00
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