info Empenho
Número
07050008/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 7.805,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/OITICICA/CASINHAS/MATA/CARACARÁ/PATOS/AGUA DOCE/ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*40.693-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
169/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 658.195,29
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,04 | 1.932,000000 | R$ 7.805,28 |
Total | R$ 7.805,28 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6901
Data: 13/06/2019
Valor: R$ 7.465,92
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/OITICICA/CASINHAS/MATA/CARACARÁ/PATOS/AGUA DOCE/ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018.
Número: 156 | Data Emissão: 13/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 7.465,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.465,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1848.0000 | R$ 4,04 | R$ 7.465,92 |
Total Geral: R$ 7.465,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/OITICICA/CASINHAS/MATA/CARACARÁ/PATOS/AGUA DOCE/ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018. | 28/06/2019 | 28060089 | R$ 7.465,92 | |
Total | R$ 7.465,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080082 | R$ 339,36 |
Total | R$ 339,36 |