info Empenho
Número
07020042/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/02/2018
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.505.613/0001-02
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADO | R$ 4,80 | 500,000000 | R$ 2.400,00 |
Total | R$ 2.400,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2898
Data: 26/03/2018
Valor: R$ 2.332,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017.
Número: 279449 | Data Emissão: 24/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 2.332,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.332,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180017928598 | Chave Acesso: 23180305505613000102550010002794491008175483 | Chave Verific: 23-1803-05.505.613/0001-02-55-001-000.279.449-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.332,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PRECO PE046/2017. | 30/04/2018 | 30040030 | R$ 2.332,80 | |
Total | R$ 2.332,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100076 | R$ 67,20 |
Total | R$ 67,20 |