info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06120036/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    06/12/2017
                Valor
                    R$ 24.371,88
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
                Programa Atividade
                    APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIEGIENE) DESTINADO AO CADASTRO UNICO, CONFORME PE029/2017
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE029/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/07/2017
                    Data Publicação
                        26/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 597.120,00
                    Valor Total
                        R$ 268.966,63
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        33/2017-SDHAS
                    Data Assinatura
                        24/10/2017
                    Vigência
                        25/10/2017 - 25/10/2018
                    Valor Total
                        R$ 25.851,66
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 144,000000 | R$ 1.085,76 | 
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 2.880,000000 | R$ 3.830,40 | 
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 672,000000 | R$ 2.385,60 | 
| 4 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 173,000000 | R$ 674,70 | 
| 5 | LIXEIRA PARA BANHEIRO PLASTICO RETANGULAR CAPACIDA 12 LITROS | R$ 13,88 | 67,000000 | R$ 929,96 | 
| 6 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 96,000000 | R$ 246,72 | 
| 7 | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS | R$ 8,56 | 480,000000 | R$ 4.108,80 | 
| 8 | SILICONE 100 ML | R$ 7,50 | 58,000000 | R$ 435,00 | 
| 9 | SODA CAUSTICA 500 GR | R$ 4,43 | 86,000000 | R$ 380,98 | 
| 10 | VASSOURA DE PELO SINTETICO BASE PLASTICA ROSQUEADA 50CM CABO DE MAEIRA | R$ 10,82 | 10,000000 | R$ 108,20 | 
| 11 | VASSOURA EM PIAÇAVA PARA LIMPEZA CORPO DE MADEIRA MED 50 X 5CM CABO DE MADEIRA MED 1,50M | R$ 8,94 | 5,000000 | R$ 44,70 | 
| 12 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 811,000000 | R$ 1.054,30 | 
| 13 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 288,000000 | R$ 305,28 | 
| 14 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 173,000000 | R$ 8.781,48 | 
| Total | R$ 24.371,88 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/10/2018 | R$ 4.277,12 | 
| Liquidação Resto a pagar | 03/09/2018 | R$ 5.738,16 | 
| Total | R$ 10.015,28 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIEGIENE) DESTINADO AO CADASTRO UNICO, CONFORME PE029/2017 | 23/11/2018 | 23110080 | R$ 5.738,16 | 
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIEGIENE) DESTINADO AO CADASTRO UNICO, CONFORME PE029/2017 | 14/11/2018 | 14110052 | R$ 4.277,12 | 
| Total | R$ 10.015,28 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 14.356,60 | 
| Total | R$ 14.356,60 | |
 
                        