info Empenho
Número
06110009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2019
Valor
R$ 1.054,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.032.826/0001-14
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
310/2018-SMS
Data Assinatura
16/11/2018
Vigência
16/11/2018 - 15/11/2019
Valor Total
R$ 3.122,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 5-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | R$ 27,74 | 38,000000 | R$ 1.054,12 |
Total | R$ 1.054,12 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18078
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 1.054,12
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 175 | Data Emissão: 13/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 1.054,12 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 159164421 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.054,12 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141190207034714 | Chave Acesso: 41191129032826000114550010000001751384707278 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 5-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | CAIXA | 38.0000 | R$ 27,74 | R$ 1.054,12 |
Total Geral: R$ 1.054,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.054,12 |
Total | R$ 1.054,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/01/2020 | 28010050 | R$ 1.054,12 |
Total | R$ 1.054,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |