info Empenho
Número
06110006/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 921,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON 13CM X 6CM | R$ 1,47 | 4,000000 | R$ 5,88 |
2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 12,000000 | R$ 8,40 |
3 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 35,000000 | R$ 14,70 |
4 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 15,000000 | R$ 63,30 |
5 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 14,000000 | R$ 39,62 |
6 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 15,000000 | R$ 107,40 |
7 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 6,000000 | R$ 91,74 |
8 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | R$ 3,32 | 5,000000 | R$ 16,60 |
9 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 3,42 | 4,000000 | R$ 13,68 |
10 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 50,000000 | R$ 216,50 |
11 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 40,000000 | R$ 76,40 |
12 | LIMPA INOX 500 ML | R$ 7,90 | 10,000000 | R$ 79,00 |
13 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 40,000000 | R$ 188,00 |
Total | R$ 921,22 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13410 | CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 20/11/2017 | 2670 | R$ 921,22 | |
Total | R$ 921,22 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSTITUI OBJETO DESTE REGISTRO DE PRECOS PARA FATURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DE ACORDO COM AS ESPECIALIZACOES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO EDITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 05/12/2017 | 05120006 | R$ 921,22 | |
Total | R$ 921,22 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |