info Empenho
Número
06090026/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2017
Valor
R$ 357,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
0332016013
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 595,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMETICONA 75 MG/ML SUSP. ORAL-GOTAS 15ML | R$ 1,19 | 300,000000 | R$ 357,12 |
| Total | R$ 357,12 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13641
Data: 15/11/2017
Valor: R$ 357,12
Descrição / Justificativa:
| Número: 20541 | Data Emissão: 24/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 357,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 357,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170070639074 | Chave Acesso: 23171023535727000179550010000205411000205415 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 357,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/12/2017 | 18120030 | R$ 357,12 | |
| Total | R$ 357,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||