info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06090026/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    06/09/2017
                Valor
                    R$ 357,12
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.535.727/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE033/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/10/2016
                    Data Publicação
                        14/09/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.959.985,06
                    Valor Total
                        R$ 201.284.617,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0332016013
                    Data Assinatura
                        23/01/2017
                    Vigência
                        23/01/2017 - 23/01/2018
                    Valor Total
                        R$ 595,20
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMETICONA 75 MG/ML SUSP. ORAL-GOTAS 15ML | R$ 1,19 | 300,000000 | R$ 357,12 | 
| Total | R$ 357,12 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13641
                                                            Data: 15/11/2017
                                                            Valor: R$ 357,12
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 20541 | Data Emissão: 24/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 357,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 357,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170070639074 | Chave Acesso: 23171023535727000179550010000205411000205415 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 357,12                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/12/2017 | 18120030 | R$ 357,12 | |
| Total | R$ 357,12 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        