info Empenho
Número
06090023/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/09/2017
Valor
R$ 9.659,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.516.671/0002-34
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201614
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
22/02/2017 - 22/02/2018
Valor Total
R$ 16.099,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CODEINA FOSFATO 30 MG | R$ 1,07 | 9.000,000000 | R$ 9.659,70 |
| Total | R$ 9.659,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15226
Data: 28/11/2017
Valor: R$ 9.659,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 135014 | Data Emissão: 28/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 9.659,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7142949440 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.659,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342170150142138 | Chave Acesso: 42171194516671000234550200001350141020853352 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 9.659,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.659,70 |
| Total | R$ 9.659,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020171 | R$ 9.659,70 |
| Total | R$ 9.659,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||