info Empenho
Número
06080015/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2020
Valor
R$ 1.167,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - 250G, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0026/2019 DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0026/2019-GABP
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 16/10/2020
Valor Total
R$ 5.057,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 300,000000 | R$ 1.167,00 |
Total | R$ 1.167,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10747
Data: 17/09/2020
Valor: R$ 1.167,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - 250G, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0026/2019 DO GABINETE DO PREFEITO.
Número: 000006458 | Data Emissão: 17/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 1.167,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.167,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200054239693 | Chave Acesso: 23200910596960000110550010000064580000064580 | Chave Verific: 23-2009-10.596.960/0001-10-55-001-000.006.458-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | PACOTE | 300.0000 | R$ 3,89 | R$ 1.167,00 |
Total Geral: R$ 1.167,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - 250G, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0026/2019 DO GABINETE DO PREFEITO. | 15/10/2020 | 15100039 | R$ 1.167,00 | |
Total | R$ 1.167,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |