info Empenho
Número
06070007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2023
Valor
R$ 23,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PASTAS - DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE105/21-SEPLAG E CONTRATO Nº 19/2022-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
19/2022-SEFIN
Data Assinatura
02/08/2022
Vigência
02/08/2022 - 02/08/2023
Valor Total
R$ 2.171,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 4,68 | 5,000000 | R$ 23,40 |
Total | R$ 23,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10810 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PASTAS - DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE105/21-SEPLAG E CONTRATO Nº 19/2022-SEFIN | 26/07/2023 | 3854 | R$ 23,40 | |
Total | R$ 23,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PASTAS - DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME PE105/21-SEPLAG E CONTRATO Nº 19/2022-SEFIN | 04/08/2023 | 04080007 | R$ 23,40 | |
Total | R$ 23,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |