info Empenho
Número
06060012/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2016
Valor
R$ 810,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
0392015022
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 49.460,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CIMETIDINA 300MG CX. C/100 AMP. 2ML | R$ 0,81 | 1.000,000000 | R$ 810,00 |
Total | R$ 810,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10013
Data: 16/06/2016
Valor: R$ 810,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 351917 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 810,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1655176916 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 810,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131162184013258 | Chave Acesso: 31160667729178000220550010003519171745522335 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CIMETIDINA 300MG CX. C/100 AMP. 2ML | AMP | 1000.0000 | R$ 0,81 | R$ 810,00 |
Total Geral: R$ 810,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/07/2016 | 22070029 | R$ 810,00 | |
Total | R$ 810,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |