info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06040034/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    06/04/2022
                Valor
                    R$ 276.488,97
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores 
                Programa Atividade
                    DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.508.113/0001-72
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP035/21-SEINF
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        09/03/2022
                    Data Publicação
                        23/11/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 444.007,60
                    Valor Total
                        R$ 310.278,27
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        24/2022-SEINFRA
                    Data Assinatura
                        09/03/2022
                    Vigência
                        17/03/2022 - 12/11/2022
                    Valor Total
                        R$ 308.917,04
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 276.488,97 | 1,000000 | R$ 276.488,97 | 
| Total | R$ 276.488,97 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6416
                                                            Data: 13/05/2022
                                                            Valor: R$ 183.332,07
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.
                                                        | Número: 317 | Data Emissão: 13/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 183.332,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 183.332,07 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: yc35f7x9p | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 183.332,07 | R$ 183.332,07 | 
Cód. Liquidação: 8179
                                                            Data: 13/06/2022
                                                            Valor: R$ 64.633,19
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.3ª MEDIÇÃO
                                                        | Número: 322 | Data Emissão: 13/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 64.633,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.633,19 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jsmkl2odv | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 64.633,19 | R$ 64.633,19 | 
Cód. Liquidação: 10396
                                                            Data: 14/07/2022
                                                            Valor: R$ 14.141,91
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.4ª MEDIÇÃO
                                                        | Número: 325 | Data Emissão: 14/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 14.141,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.141,91 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3aqi2vkl6 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.141,91 | R$ 14.141,91 | 
Cód. Liquidação: 12388
                                                            Data: 12/08/2022
                                                            Valor: R$ 13.020,57
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379.
                                                        | Número: 329 | Data Emissão: 12/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 13.020,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.020,57 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 12/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GXQYUS94K | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.020,57 | R$ 13.020,57 | 
                                            Total Geral: R$ 275.127,74                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 22/08/2022 | 22080001 | R$ 13.020,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 28/07/2022 | 28070001 | R$ 14.141,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 22/06/2022 | 22060042 | R$ 64.633,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº24/2022-SEINFRA, TP Nº035/2021, CONVÊNIO Nº004/2020-SOP, INSTRUMENTO 1123379. | 02/06/2022 | 02060012 | R$ 183.332,07 | |
| Total | R$ 275.127,74 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080314 | R$ 1.361,23 | 
| Total | R$ 1.361,23 | ||
 
                        