info Empenho
Número
06030017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2024
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010068 QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.480.740/0001-06
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3209
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 8.701,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010068 QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.701,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.701,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4939
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 9.700,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010068 QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.700,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.700,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.402,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010068 QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 30/04/2024 | 30040334 | R$ 9.700,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010068 QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 28/03/2024 | 28030130 | R$ 8.701,42 | |
| Total | R$ 18.402,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DO EMPENHO NAO SERA NECESSARIO À EXECUÇÃO DA DESPESA | 21/06/2024 | 21060009 | R$ 1.597,72 |
| Total | R$ 1.597,72 | ||