info Empenho
Número
06030016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/03/2018
Valor
R$ 1.996,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA | R$ 64,79 | 4,000000 | R$ 259,16 |
2 | CHUVEIRO PLASTICO | R$ 5,47 | 4,000000 | R$ 21,88 |
3 | COMANDO MONTA FLUX | R$ 92,03 | 5,000000 | R$ 460,15 |
4 | FITA VEDA ROSCA DE 18MM X 50 M | R$ 7,77 | 8,000000 | R$ 62,16 |
5 | VALVULA PARA PIA AMERICANA | R$ 12,50 | 8,000000 | R$ 100,00 |
6 | CABO PARA CHIBANCA | R$ 11,50 | 4,000000 | R$ 46,00 |
7 | CONJUNTO FECHAMENTO P/MECANISMO KF | R$ 19,53 | 10,000000 | R$ 195,30 |
8 | DUCHA GATILHO BRANCO C/ SUPORTE TIPO GANCHO REGISTRO ABS FLEX 1,20CM | R$ 14,90 | 4,000000 | R$ 59,60 |
9 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM AGUA FRIA EM PVC | R$ 3,28 | 8,000000 | R$ 26,24 |
10 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 18CM 1/2" | R$ 32,22 | 5,000000 | R$ 161,10 |
11 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 23CM 1/2" | R$ 35,41 | 5,000000 | R$ 177,05 |
12 | TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA 18CM ROSCA 1/2" | R$ 50,11 | 5,000000 | R$ 250,55 |
13 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 22CM ALONGADA 1/2" | R$ 35,41 | 5,000000 | R$ 177,05 |
Total | R$ 1.996,24 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5564 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/05/2018 | 11016 | R$ 1.996,24 | |
Total | R$ 1.996,24 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070057 | R$ 1.996,24 | |
Total | R$ 1.996,24 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |