info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06030009/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    06/03/2023
                Valor
                    R$ 330.326,48
                Natureza
                    Locação de Mão-de-Obra
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Serviços Diversos
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. Ref 03/2023
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    07.468.050/0001-47
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE 052/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        01/10/2019
                    Data Publicação
                        24/05/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 5.021.154,32
                    Valor Total
                        R$ 4.651.015,68
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        065/2019
                    Data Assinatura
                        15/08/2019
                    Vigência
                        15/08/2019 - 12/08/2024
                    Valor Total
                        R$ 43.235.717,12
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | R$ 581.623,30 | 1,000000 | R$ 330.326,48 | 
| Total | R$ 330.326,48 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3654
                                                            Data: 03/04/2023
                                                            Valor: R$ 330.326,48
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. Ref 03/2023
                                                        | Número: 11943 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 330.326,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 330.326,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 543548631 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 330.326,48 | R$ 330.326,48 | 
                                            Total Geral: R$ 330.326,48                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. Ref 03/2023 | 10/04/2023 | 10040002 | R$ 330.326,48 | |
| Total | R$ 330.326,48 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        