info Empenho
Número
06030002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2018
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2264
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 353,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS
Número: 27331756 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 353,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 353,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 806416591 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 2266
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 10.644,74
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS
Número: 27331755 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 10.644,74 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.644,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 806120292 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 4089
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 4.532,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS
Número: 27619409 | Data Emissão: 03/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 4.532,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.532,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 495986306 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 4289
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 19.470,26
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS
Número: 27619408 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 19.470,26 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.470,26 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 495198196 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS | 15/05/2018 | 15050107 | R$ 4.532,00 | |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS | 15/05/2018 | 15050105 | R$ 19.470,26 | |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS | 28/03/2018 | 28030023 | R$ 353,00 | |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS | 28/03/2018 | 28030021 | R$ 10.644,74 | |
Total | R$ 35.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |