info Empenho
Número
06020008/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2017
Valor
R$ 98.400,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V PUNHOS NAS MANGAS RIBANA 3CM DE LARGURA COR BRANCA TAM.14 ANOS CFE PROPOSTA | R$ 7,79 | 2.715,000000 | R$ 21.149,85 |
| 2 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V PUNHOS NAS MANGAS RIBANA COM 3CM DE LARGURA COR BRANCA TAM. 11 ANOS CFE PROPOSTA | R$ 7,07 | 2.756,000000 | R$ 19.484,92 |
| 3 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V 16 ANOS | R$ 7,98 | 1.000,000000 | R$ 7.980,00 |
| 4 | FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 ANOS | R$ 10,48 | 2.503,000000 | R$ 26.231,44 |
| 5 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V COM MANGAS PERSONALIZADA COM A LOGO DA PMS NA FRENTE DO LADO ESQUERDO TAM 9 ANOS | R$ 6,54 | 2.636,000000 | R$ 17.239,44 |
| 6 | FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 6 ANOS | R$ 10,93 | 500,000000 | R$ 5.465,00 |
| 7 | BLUSA EM MALHA DRY-LIGHT COM GOLA EM V 18 ANOS | R$ 8,50 | 100,000000 | R$ 850,00 |
| Total | R$ 98.400,65 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1360
Data: 07/02/2017
Valor: R$ 18.929,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 1184 | Data Emissão: 07/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 18.929,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.929,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/02/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317007626350 | Chave Acesso: 23170204445494000179550010000011840000011849 | Chave Verific: 23-1702-04.445.494/0001-79-55-001-000.001.184-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1362
Data: 23/02/2017
Valor: R$ 29.056,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 1190 | Data Emissão: 23/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 29.056,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.056,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170011202110 | Chave Acesso: 23170204445494000179550010000011900000011900 | Chave Verific: 23-1702-04.445.494/0001-79-55-001-000.001.190-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2209
Data: 29/03/2017
Valor: R$ 32.624,38
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 1211 | Data Emissão: 24/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 32.624,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.624,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231703044454940 | Chave Acesso: 23170304445494000179550030000012110000012115 | Chave Verific: 23-1703-04.445.494/0001-79-55-003-000.001.211-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3865
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 9.730,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 1218 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 9.730,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.730,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170019487371 | Chave Acesso: 23170404445494000179550010000012181000012190 | Chave Verific: 23-1704-04.445.494/0001-79-55-001-000.001.218-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10739
Data: 14/09/2017
Valor: R$ 8.059,97
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
| Número: 1320 | Data Emissão: 14/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 8.059,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.059,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170054822568 | Chave Acesso: 23170904445494000179550010000013201000013210 | Chave Verific: 23-1709-04.445.494/0001-79-55-001-000.001.320-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 98.400,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 24/03/2017 | 24030004 | R$ 47.986,00 | |
| AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/04/2017 | 07040007 | R$ 32.624,38 | |
| AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 21/06/2017 | 21060006 | R$ 9.730,30 | |
| Total | R$ 90.340,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.059,97 |
| Total | R$ 8.059,97 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 11/06/2018 | 11060008 | R$ 8.059,97 |
| Total | R$ 8.059,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||