info Empenho
Número
05120018/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
05/12/2023
Valor
R$ 21.300,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa referente ao INSS/Fopag do mês de dezembro/23 - Secult.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 21.300,00 | 1,000000 | R$ 21.300,00 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 21.300,00 | 1,000000 | R$ 21.300,00 |
Total | R$ 21.300,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20319 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa referente ao INSS/Fopag do mês de dezembro/23 - Secult. | 27/12/2023 | R$ 21.243,25 | ||
Total | R$ 21.243,25 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2023 | 28120020 | R$ 56,75 |
Total | R$ 56,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 21.243,25 |
Total | R$ 21.243,25 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa referente ao INSS/Fopag do mês de dezembro/23 - Secult. | 17/01/2024 | 17010048 | R$ 21.243,25 |
Total | R$ 21.243,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |