info Empenho
Número
05120015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/12/2022
Valor
R$ 136.490,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0243/2022-SME
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
16/11/2022 - 16/11/2023
Valor Total
R$ 136.490,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. R$ 45,00 1.564,000000 R$ 70.380,00
2 COLA BRANCA 90G. R$ 1,49 1.000,000000 R$ 1.490,00
3 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. R$ 45,00 436,000000 R$ 19.620,00
4 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. R$ 45,00 782,000000 R$ 35.190,00
5 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. R$ 45,00 218,000000 R$ 9.810,00
Total R$ 136.490,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24793
Data: 20/12/2022
Valor: R$ 136.490,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
Número: 44504 Data Emissão: 20/12/2022 Doc. Ref.: 202212 Valor Bruto: R$ 136.490,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 136.490,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2022 N° do CGF do Emitente: 1240471 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220084380956 Chave Acesso: 23221200466084000153550010000445041313161273 Chave Verific: 23221200466084000153550010000445041313161273 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 1564.0000 R$ 45,00 R$ 70.380,00
002 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 436.0000 R$ 45,00 R$ 19.620,00
003 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 782.0000 R$ 45,00 R$ 35.190,00
004 TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 218.0000 R$ 45,00 R$ 9.810,00
005 COLA BRANCA 90G. UNIDADE 1000.0000 R$ 1,49 R$ 1.490,00
Total Geral: R$ 136.490,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. 29/12/2022 29120026   R$ 136.490,00
Total R$ 136.490,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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