info Empenho
Número
05110012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
05/11/2018
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO15100047 PARA PREVISAO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14108
Data: 08/11/2018
Valor: R$ 1.246,78
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO15100047 PARA PREVISAO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.246,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.246,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15725
Data: 06/12/2018
Valor: R$ 1.431,39
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO15100047 PARA PREVISAO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.431,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.431,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17295
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 321,83
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO15100047 PARA PREVISAO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 321,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 321,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO15100047 PARA PREVISAO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS. | 21/11/2018 | 21110051 | R$ 1.246,78 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO15100047 PARA PREVISAO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS. | 18/12/2018 | 18120139 | R$ 1.431,39 | |
| Total | R$ 2.678,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 321,83 |
| Total | R$ 321,83 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO15100047 PARA PREVISAO DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS. | 05/02/2019 | 05020004 | R$ 321,83 |
| Total | R$ 321,83 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||