info Empenho
Número
05100004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
05/10/2021
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 10090003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Amortização de dívida | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
Total | R$ 13.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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17828 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 10090003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00001-4 | 11/10/2021 | R$ 2.440,59 | ||
20905 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 10090003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/11/2021 | R$ 9.940,12 | ||
20932 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 10090003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/11/2021 | R$ 619,29 | ||
Total | R$ 13.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 10090003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/11/2021 | 10110072 | R$ 619,29 | |
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 10090003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/11/2021 | 10110071 | R$ 9.940,12 | |
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 10090003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 11/10/2021 | 11100013 | R$ 2.440,59 | |
Total | R$ 13.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |