info Empenho
Número
05090044/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
05/09/2019
Valor
R$ 27.121,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE006/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2018
Data Publicação
22/01/2018
Valor Estimado
R$ 1.351.000,00
Valor Total
R$ 661.976,00
assignment Contrato
Número
012/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/05/2018
Vigência
18/05/2018 - 16/05/2024
Valor Total
R$ 3.806.471,73
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 LUGARES | R$ 3,40 | 7.986,210000 | R$ 27.121,20 |
Total | R$ 27.121,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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14388 | REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018 | 16/10/2019 | 1960 | R$ 21.907,59 | |
Total | R$ 21.907,59 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES,TIPO ONIBUS, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM PE006/2018 | 30/10/2019 | 30100001 | R$ 21.907,59 | |
Total | R$ 21.907,59 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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saldo não será utilizado | 01/10/2019 | 01100021 | R$ 5.213,61 |
Total | R$ 5.213,61 |