info Empenho
Número
05090014/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2017
Valor
R$ 4.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, DE ACORDO COM PP049/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 336,000000 | R$ 1.680,00 |
2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 50,000000 | R$ 2.700,00 |
Total | R$ 4.380,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11707
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 4.380,00
Descrição / Justificativa: OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, DE ACORDO COM PP049/2017
Número: 4691 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 4.380,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.380,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170062298530 | Chave Acesso: 23171018370372000175550010000046910000046910 | Chave Verific: 23-1710-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.691-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 4.380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, DE ACORDO COM PP049/2017 | 30/10/2017 | 30100014 | R$ 4.380,00 | |
Total | R$ 4.380,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |