info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05090014/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/09/2017
                Valor
                    R$ 4.380,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P O PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇ 
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, DE ACORDO COM PP049/2017
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    18.370.372/0001-75
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP049/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/07/2017
                    Data Publicação
                        29/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 137.880,00
                    Valor Total
                        R$ 104.880,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        012/2017 SDHAS
                    Data Assinatura
                        18/08/2017
                    Vigência
                        18/08/2017 - 18/08/2018
                    Valor Total
                        R$ 26.708,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 336,000000 | R$ 1.680,00 | 
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 50,000000 | R$ 2.700,00 | 
| Total | R$ 4.380,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11707
                                                            Data: 17/10/2017
                                                            Valor: R$ 4.380,00
                                                        Descrição / Justificativa: OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, DE ACORDO COM PP049/2017
                                                        | Número: 4691 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 4.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170062298530 | Chave Acesso: 23171018370372000175550010000046910000046910 | Chave Verific: 23-1710-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.691-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 4.380,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO 13 KG, DE ACORDO COM PP049/2017 | 30/10/2017 | 30100014 | R$ 4.380,00 | |
| Total | R$ 4.380,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        