info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05090013/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/09/2018
                Valor
                    R$ 26.350,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER                                                                  
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS  POR ESTA SECRETARIA.
                Função
                    Desporto e Lazer
                Subfunção
                    Desporto Comunitário
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.644.399/0001-49
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP003/2018-SECJ
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        06/02/2018
                    Data Publicação
                        06/02/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.444.182,92
                    Valor Total
                        R$ 1.444.192,92
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2017271103
                    Data Assinatura
                        06/02/2018
                    Vigência
                        06/02/2018 - 06/02/2019
                    Valor Total
                        R$ 756.976,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDALHA DE OURO 55MM COM FITA | R$ 6,25 | 500,000000 | R$ 3.125,00 | 
| 2 | MEDALHA PRATA 55MM COM FITA | R$ 6,25 | 500,000000 | R$ 3.125,00 | 
| 3 | TROFEU 55X30CM COM BASE DE GRANITO | R$ 670,00 | 30,000000 | R$ 20.100,00 | 
| Total | R$ 26.350,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12310
                                                            Data: 27/09/2018
                                                            Valor: R$ 6.250,00
                                                        Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS  POR ESTA SECRETARIA.
                                                        | Número: 3291 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 6.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060680254 | Chave Acesso: 23180923644399000149550010000032910000032915 | Chave Verific: 23-1809-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.291-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13904
                                                            Data: 17/10/2018
                                                            Valor: R$ 20.100,00
                                                        Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS  POR ESTA SECRETARIA.
                                                        | Número: 3383 | Data Emissão: 17/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 20.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065335830 | Chave Acesso: 23181023644399000149550010000033830000033834 | Chave Verific: 23-1810-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.383-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 26.350,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 06/12/2018 | 06120057 | R$ 20.100,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 04/12/2018 | 04120016 | R$ 6.250,00 | |
| Total | R$ 26.350,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        