info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05080091/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/08/2022
                Valor
                    R$ 2.072,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 446/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    05.675.713/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE028/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/04/2021
                    Data Publicação
                        22/02/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 747.249,60
                    Valor Total
                        R$ 422.563,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0446/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        30/11/2021
                    Vigência
                        30/11/2021 - 29/11/2022
                    Valor Total
                        R$ 8.391,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS C/ VITAMINAS "A" E "E", FR 200ML. | R$ 5,18 | 400,000000 | R$ 2.072,00 | 
| Total | R$ 2.072,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14292
                                                            Data: 14/09/2022
                                                            Valor: R$ 2.072,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 446/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 25618 | Data Emissão: 13/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 2.072,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.072,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220059183894 | Chave Acesso: 23220905675713000179550010000256181000265336 | Chave Verific: 23220905675713000179550010000256181000265336 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS C/ VITAMINAS "A" E "E", FR 200ML. | FRASCO | 400.0000 | R$ 5,18 | R$ 2.072,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.072,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 446/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/12/2022 | 05120069 | R$ 2.072,00 | |
| Total | R$ 2.072,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        