info Empenho
Número
05060001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
05/06/2024
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município,
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD23002-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.890.780,00
Valor Total
R$ 1.890.780,00
assignment Contrato
Número
0023/2023-SAAE
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 5.680.605,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 122.000,00 | 1,000000 | R$ 122.000,00 |
2 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 58.000,00 | 1,000000 | R$ 58.000,00 |
Total | R$ 180.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9293
Data: 03/07/2024
Valor: R$ 57.142,04
Descrição / Justificativa: Serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município,
Número: 673018 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 57.142,04 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.142,04 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 102 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 885592043141915599 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 57.142,04 | R$ 57.142,04 |
Cód. Liquidação: 9292
Data: 03/07/2024
Valor: R$ 121.087,17
Descrição / Justificativa: serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município,
Número: 673017 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 121.087,17 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 121.087,17 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 102 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 175552946512623999 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 121.087,17 | R$ 121.087,17 |
Total Geral: R$ 178.229,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município, | 15/07/2024 | 15070005 | R$ 57.142,04 | |
serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município, | 15/07/2024 | 15070004 | R$ 121.087,17 | |
Total | R$ 178.229,21 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Anulação de saldo de empenho | 01/07/2024 | 01070021 | R$ 1.770,79 |
Total | R$ 1.770,79 |