info Empenho
Número
05050033/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
05/05/2026
Valor
R$ 450.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Trata-se de empenho complementar ao de nº 02020027/2026, destinado ao pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 450.000,00 | 1,000000 | R$ 450.000,00 |
| Total | R$ 450.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9356
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 143.743,97
Descrição / Justificativa: Trata-se de empenho complementar ao de nº 02020027/2026, destinado ao pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 143.743,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143.743,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 143.743,97 | R$ 143.743,97 |
Cód. Liquidação: 11081
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 157.057,19
Descrição / Justificativa: Trata-se de empenho complementar ao de nº 02020027/2026, destinado ao pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 157.057,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157.057,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 157.057,19 | R$ 157.057,19 |
Total Geral: R$ 300.801,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Trata-se de empenho complementar ao de nº 02020027/2026, destinado ao pagamento da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 29/05/2026 | 29050046 | R$ 143.743,97 | |
| Total | R$ 143.743,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||