info Empenho
Número
05030133/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24007-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 656.910,00
Valor Total
R$ 656.910,00
assignment Contrato
Número
0122/2024-SME
Data Assinatura
26/07/2024
Vigência
26/07/2024 - 26/07/2025
Valor Total
R$ 821.137,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
Total | R$ 45.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6435
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 34.675,68
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Número: 2893742 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 34.675,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.675,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FYU1P9TN | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 34.675,68 | R$ 34.675,68 |
Cód. Liquidação: 5235
Data: 01/04/2025
Valor: R$ 5.344,92
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Número: 2837008 | Data Emissão: 01/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 5.344,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.344,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: REZ1WL6Q | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.344,92 | R$ 5.344,92 |
Total Geral: R$ 40.020,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME. | 21/05/2025 | 21050033 | R$ 5.344,92 | |
Total | R$ 5.344,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |