info Empenho
Número
05030129/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10020028 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4787
Data: 10/04/2025
Valor: R$ 22.490,19
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10020028 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.490,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.490,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 22.490,19 | R$ 22.490,19 |
Cód. Liquidação: 3290
Data: 10/03/2025
Valor: R$ 137.509,81
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10020028 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 137.509,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137.509,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 137.509,81 | R$ 137.509,81 |
Total Geral: R$ 160.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10020028 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 10/04/2025 | 10040312 | R$ 22.490,19 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10020028 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 10/03/2025 | 10030015 | R$ 137.509,81 | |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||