info Empenho
Número
05020038/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
05/02/2019
Valor
R$ 32.876,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
071/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
24/08/2018 - 24/08/2019
Valor Total
R$ 79.494,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AREIA MEDIA | R$ 43,36 | 636,000000 | R$ 27.576,96 |
2 | BRITA | R$ 53,00 | 100,000000 | R$ 5.300,00 |
Total | R$ 32.876,96 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 601
Data: 07/02/2019
Valor: R$ 32.876,96
Descrição / Justificativa: EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS.
Número: 278 | Data Emissão: 07/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 32.876,96 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.876,96 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190008358380 | Chave Acesso: 23190203616571000143550010000002780000002786 | Chave Verific: 23-1902-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.278-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AREIA MEDIA | METRO CÚBICO | 636.0000 | R$ 43,36 | R$ 27.576,96 |
002 | BRITA | UNIDADE | 100.0000 | R$ 53,00 | R$ 5.300,00 |
Total Geral: R$ 32.876,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 03 PE N° 118/2018. SOB DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO D EVIAS E PRAÇAS. | 22/02/2019 | 22020025 | R$ 32.876,96 | |
Total | R$ 32.876,96 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |