info Empenho
Número
05020018/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2016
Valor
R$ 7.088,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.441.266/0001-20
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-2-8
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 115.061,23
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 2,79 | 2.084,000000 | R$ 5.814,36 |
2 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG | R$ 0,54 | 2.359,000000 | R$ 1.273,86 |
Total | R$ 7.088,22 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1411
Data: 18/02/2016
Valor: R$ 5.814,36
Descrição / Justificativa:
Número: 002433 | Data Emissão: 18/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 5.814,36 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.814,36 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160009129958 | Chave Acesso: 23160204441266000120550010000024330000024334 | Chave Verific: 23-1602-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.433-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 5.814,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 28/03/2016 | 28030067 | R$ 5.814,36 | |
Total | R$ 5.814,36 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120111 | R$ 1.273,86 |
Total | R$ 1.273,86 |