info Empenho
Número
05020002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2025
Valor
R$ 1.385.509,33
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, JANEIRO 2025 REFERENTE AS PORTARIAS GM/MS Nº 6.565 E Nº 6.566, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 408.146.774,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.385.509,33 | 1,000000 | R$ 1.385.509,33 |
Total | R$ 1.385.509,33 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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250 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, JANEIRO 2025 REFERENTE AS PORTARIAS GM/MS Nº 6.565 E Nº 6.566, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022. | 06/02/2025 | 3176 | R$ 1.385.509,33 | |
Total | R$ 1.385.509,33 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, JANEIRO 2025 REFERENTE AS PORTARIAS GM/MS Nº 6.565 E Nº 6.566, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022. | 07/02/2025 | 07020024 | R$ 1.385.509,33 | |
Total | R$ 1.385.509,33 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |