info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05020002/2018
                Unidade Orçamentária
                    GABINETE DO (A)  VICE-PREFEITO (A)
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/02/2018
                Valor
                    R$ 438,25
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE                                          
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE023/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/07/2017
                    Data Publicação
                        19/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.901.112,71
                    Valor Total
                        R$ 609.280,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        017/2017
                    Data Assinatura
                        20/12/2017
                    Vigência
                        20/12/2017 - 20/04/2018
                    Valor Total
                        R$ 2.249,35
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 6,000000 | R$ 6,18 | 
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 6,000000 | R$ 8,28 | 
| 3 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 6,000000 | R$ 10,44 | 
| 4 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 1,000000 | R$ 9,33 | 
| 5 | ALFINETE C/ CABEÇA EM AÇO Nº 28 | R$ 4,46 | 1,000000 | R$ 4,46 | 
| 6 | ALFINETE EM METAL, NIQUELADO, C/ CABEÇA PLASTICA,TAM.03, COMP.10MM - CORES SORTIDAS | R$ 5,93 | 1,000000 | R$ 5,93 | 
| 7 | ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. MÉDIO, COR PRETA, ENTINTADA | R$ 2,69 | 3,000000 | R$ 8,07 | 
| 8 | BLOCO ADESIVO 102X152MM - 100FLS | R$ 5,17 | 1,000000 | R$ 5,17 | 
| 9 | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS | R$ 1,91 | 1,000000 | R$ 1,91 | 
| 10 | BLOCO DE PAPEL P/ FLIP CHART 65X98CM C/2 FUROS/PICOTADO | R$ 1,35 | 1,000000 | R$ 1,35 | 
| 11 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM | R$ 2,66 | 10,000000 | R$ 26,60 | 
| 12 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA | R$ 27,77 | 1,000000 | R$ 27,77 | 
| 13 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - VERMELHA | R$ 30,00 | 1,000000 | R$ 30,00 | 
| 14 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.176X250MM | R$ 29,07 | 1,000000 | R$ 29,07 | 
| 15 | ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED.101,6 X 33,9MM, 2 COLUNAS, 14 P/FOLHA | R$ 38,33 | 1,000000 | R$ 38,33 | 
| 16 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M - LARGA | R$ 11,42 | 1,000000 | R$ 11,42 | 
| 17 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 1,000000 | R$ 29,66 | 
| 18 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET, TAM.114X162MM | R$ 9,72 | 1,000000 | R$ 9,72 | 
| 19 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 8,000000 | R$ 174,56 | 
| Total | R$ 438,25 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2691
                                                            Data: 20/03/2018
                                                            Valor: R$ 422,01
                                                        Descrição / Justificativa: Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA.
                                                        | Número: 3189 | Data Emissão: 20/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 422,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 422,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180016862131 | Chave Acesso: 23180322864845000168550010000031890000031899 | Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.189-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 422,01                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Constitui objeto deste o Registro de precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (Expediente), de acordo com as especificacoes e quantitativos previstos no anexo I do Edital e na proposta da CONTRATADA. | 12/04/2018 | 12040028 | R$ 422,01 | |
| Total | R$ 422,01 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120306 | R$ 16,24 | 
| Total | R$ 16,24 | ||
 
                        