info Empenho
Número
05011041/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 128.140,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERNET
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23006-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 983.400,00
Valor Total
R$ 983.400,00
assignment Contrato
Número
0101/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 19/04/2027
Valor Total
R$ 3.933.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 128.140,00 | 1,000000 | R$ 128.140,00 |
| Total | R$ 128.140,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5422
Data: 19/03/2026
Valor: R$ 32.035,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2026-2029.
| Número: 102 | Data Emissão: 10/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 32.035,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.035,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 415 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.035,00 | R$ 32.035,00 |
Cód. Liquidação: 5589
Data: 19/03/2026
Valor: R$ 32.035,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2026-2029.
| Número: 109 | Data Emissão: 12/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 32.035,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.035,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2326 0327 2981 7200 0220 6200 1000 0001 0910 9922 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.035,00 | R$ 32.035,00 |
Cód. Liquidação: 5567
Data: 27/03/2026
Valor: R$ 32.035,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2026-2029.
| Número: 106 | Data Emissão: 10/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 32.035,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.035,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2326 0327 2981 7200 0220 6200 1000 0001 0610 5108 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.035,00 | R$ 32.035,00 |
Cód. Liquidação: 5563
Data: 19/03/2026
Valor: R$ 32.035,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2026-2029.
| Número: 113 | Data Emissão: 12/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 32.035,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.035,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 415 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.035,00 | R$ 32.035,00 |
Total Geral: R$ 128.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
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