info Empenho
Número
05011006/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.500,00 | 4,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7145
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 2.060,02
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.060,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.060,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.060,02 |
Cód. Liquidação: 3857
Data: 05/03/2026
Valor: R$ 3.112,02
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.112,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.112,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.2448 | R$ 2.500,00 | R$ 3.112,02 |
Cód. Liquidação: 7080
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 1.545,04
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.545,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.545,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 1.545,04 |
Cód. Liquidação: 9058
Data: 25/05/2026
Valor: R$ 1.652,06
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.652,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.652,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.500,00 | R$ 1.652,06 |
Total Geral: R$ 8.369,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 05/03/2026 | 05030063 | R$ 3.112,02 | |
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 03/06/2026 | 03060004 | R$ 1.652,06 | |
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 03/06/2026 | 03060002 | R$ 1.545,04 | |
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 03/06/2026 | 03060003 | R$ 2.060,02 | |
| Total | R$ 8.369,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||