info Empenho
Número
05010935/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2026
Valor
R$ 86.445,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF AO MAT. MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025 E CONTRATO 188/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.908.738/0001-87
library_books Licitação
Número
PE25018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2025
Data Publicação
04/09/2025
Valor Estimado
R$ 771.658,64
Valor Total
R$ 390.295,27
assignment Contrato
Número
0188/25-SMS
Data Assinatura
22/12/2025
Vigência
22/12/2025 - 22/12/2026
Valor Total
R$ 307.360,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | R$ 19,21 | 4.500,000000 | R$ 86.445,00 |
| 2 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | R$ 19,21 | 4.500,000000 | R$ 86.445,00 |
| Total | R$ 86.445,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5939
Data: 23/03/2026
Valor: R$ 9.681,84
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF AO MAT. MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025 E CONTRATO 188/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 3291 | Data Emissão: 11/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 9.681,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.681,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260025272302 | Chave Acesso: 23260302908738000187550010000032911395809328 | Chave Verific: 23260302908738000187550010000032911395809328 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 504.0000 | R$ 19,21 | R$ 9.681,84 |
| 002 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 504.0000 | R$ 19,21 | R$ 9.681,84 |
Total Geral: R$ 9.681,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||