info Empenho
Número
05010213/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
05/01/2026
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PSB. RECURSO FEDERAL. CONTRATO Nº082/2022 - SEDHAS. LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| 2 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4001
Data: 03/03/2026
Valor: R$ 11.091,24
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PSB. RECURSO FEDERAL. CONTRATO Nº082/2022 - SEDHAS. LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
| Número: 0927155 | Data Emissão: 01/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 11.091,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.091,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123X.4339.4936.7109899-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.091,24 | R$ 11.091,24 |
| 002 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.091,24 | R$ 11.091,24 |
Cód. Liquidação: 3344
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 0,06
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PSB. RECURSO FEDERAL. CONTRATO Nº082/2022 - SEDHAS. LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
| Número: 914068 | Data Emissão: 08/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 0,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 249R.9435.6424.1868099-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 0,06 | R$ 0,06 |
| 002 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 0,06 | R$ 0,06 |
Total Geral: R$ 11.091,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PSB. RECURSO FEDERAL. CONTRATO Nº082/2022 - SEDHAS. LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG. | 10/03/2026 | 10030024 | R$ 0,06 | |
| Total | R$ 0,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||