info Empenho
Número
04110041/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2021
Valor
R$ 24.050,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0158/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/05/2022
Valor Total
R$ 256.600,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | R$ 0,13 | 185.000,000000 | R$ 24.050,00 |
Total | R$ 24.050,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23797
Data: 17/12/2021
Valor: R$ 24.024,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 10605 | Data Emissão: 10/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 24.024,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.024,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126210102469100 | Chave Acesso: 26211227600270000190550010000106051266690664 | Chave Verific: 26211227600270000190550010000106051266690664 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | COMPRIMIDO | 184800.0000 | R$ 0,13 | R$ 24.024,00 |
Total Geral: R$ 24.024,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 29/12/2021 | 29120030 | R$ 26,00 |
Total | R$ 26,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 24.024,00 |
Total | R$ 24.024,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 158/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/02/2022 | 22020056 | R$ 24.024,00 |
Total | R$ 24.024,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |