info Empenho
Número
04100018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2024
Valor
R$ 155.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 155.000,00 1,000000 R$ 155.000,00
Total R$ 155.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17720
Data: 12/11/2024
Valor: R$ 146.946,92
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 725007 Data Emissão: 01/11/2024 Doc. Ref.: 202411 Valor Bruto: R$ 146.946,92
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 146.946,92
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 768G.7898.0414.1209899-N Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 146.946,92 R$ 146.946,92
Total Geral: R$ 146.946,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 21/11/2024 21110009   R$ 146.946,92
Total R$ 146.946,92
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 02/12/2024 02120059 R$ 8.053,08
Total R$ 8.053,08
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