info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04100007/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    04/10/2021
                Valor
                    R$ 1.240,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19  
                Programa Atividade
                    AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO (ATENCAO ESPECIALIZADA), CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNCIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE114/20-SEGET
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        18/11/2020
                    Data Publicação
                        30/09/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 626.968,16
                    Valor Total
                        R$ 402.170,25
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0009/2021-SAUDE
                    Data Assinatura
                        03/02/2021
                    Vigência
                        03/02/2021 - 02/02/2022
                    Valor Total
                        R$ 12.800,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 34,00 | 20,000000 | R$ 680,00 | 
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,20 | 200,000000 | R$ 240,00 | 
| 3 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 8,00 | 40,000000 | R$ 320,00 | 
| Total | R$ 1.240,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19540
                                                            Data: 04/11/2021
                                                            Valor: R$ 1.240,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO (ATENCAO ESPECIALIZADA), CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNCIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 6426 | Data Emissão: 03/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 1.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.240,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210072325356 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000064261124028229 | Chave Verific: 23211103562872000131550010000064261124028229 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 1,20 | R$ 240,00 | 
| 002 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 34,00 | R$ 680,00 | 
| 003 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 8,00 | R$ 320,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.240,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO (ATENCAO ESPECIALIZADA), CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNCIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/12/2021 | 29120117 | R$ 1.240,00 | |
| Total | R$ 1.240,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        