info Empenho
Número
04090232/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2018
Valor
R$ 6.586,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NUP 4100-CE, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/DESTERRO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.280.050/0001-51
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
178/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 363.591,36
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,99 | 1.320,000000 | R$ 6.586,80 |
Total | R$ 6.586,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13128
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 6.586,80
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NUP 4100-CE, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/DESTERRO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Número: 004 | Data Emissão: 18/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 6.586,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.586,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16438 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MTJQHOECMRWO | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 6.586,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NUP 4100-CE, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/DESTERRO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 01/11/2018 | 01110097 | R$ 6.586,80 | |
Total | R$ 6.586,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |