info Empenho
Número
04090212/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2018
Valor
R$ 12.371,40
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KKR 1735-CE, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/APRAZÍVEL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*34.183-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-157
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 170.725,32

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TRANSPORTE ESCOLAR R$ 170.725,32 0,072500 R$ 12.371,40
Total R$ 12.371,40

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12651
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 12.371,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KKR 1735-CE, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/APRAZÍVEL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Número: 226 Data Emissão: 10/10/2018 Doc. Ref.: 201810 Valor Bruto: R$ 12.371,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 12.371,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2018 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 12.371,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA KKR 1735-CE, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/APRAZÍVEL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. 06/11/2018 06110023   R$ 12.371,40
Total R$ 12.371,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR